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收到房租发票未付款怎么做账
收到房租发票未付款怎么做账务
处理?
答:
收到房租发票未付租金时:
借:管理费用-租赁费制造费用-租赁费等借:应交税费-应交增值税-进项税额一般纳税人收到租金专用发票进项税额可以抵扣贷
:其他应付款后期支付租金时:借:其他应付款贷:银行存款、库存现金等其他应付款是指企业在商品交易业务以外发生的应付和暂收款项,具体包括应付经营租入固定...
7月份
收到
5-10月半年的
房租发票
,
未付款
,应该
怎么做账
呢?
答:
借:管理费用(每月应摊分的租金费用)贷:其他应付款
b、在结算(半年度)租金费用时编制付款的会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款 c、在7月收到相应发票时无需进行账务处理,将发票附在结算付款的记账凭证后则可(实践中财务方面会制定相关规则,例如,将发票附于收票当月的摊提记账凭证后、或...
计提
房租
10个月,后来来了
发票
不
付款
,
怎么
做会计分录
答:
1、计提时:借:管理费用-租赁费 贷:预提费用 2、来发票挂账:
借:预提费用 贷:其他应付款
三个月租赁费有
发票没有付款怎样
入账?
答:
三个月租赁,付款,应该有发票,或合同!协议!才好入账,以便查
!这也是财务规定,财务制度是很严格的!有发票没付款!这时,应该入账,将租货费多少付给对方,加上收条做账!
开进来的半年
房租发票
,
未付款
,但已抵扣发票,分录
怎么
做?
答:
借:管理费用 借:应交税费—应交增值税(进项税额)贷:应付
账
款—××
计提
房租
10个月,后来来了
发票
不
付款
,
怎么
做会计分录
答:
1、
收到发票
时,一次性
支付租金
,会计分录为:借:待摊费用——租金 贷:银行存款 2、然后月底将
房租
从待摊费用中转出:借:管理费用 贷:待摊费用——租金 待摊费用是指已经支出但应由本期和以后各期分别负担的各项费用,如低值易耗品摊销、一次支出数额较大的财产保险费、排污费、技术转让费、广告...
4月份
收到
2019年厂房-年
房租发票
并
未付款怎么
入账
答:
如果是一般纳税人,
收到发票
时的分录为:借:管理费用(或制造费用)应交税费-应交增值税(进项税额)贷:其他应
付款
-XX 将来
付款
的时候分录为:借:其他应付款-XX 贷:银行存款(或现金)
收到房租发票怎么做账
答:
支付房租
时分录为: 借:长期待摊费用 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 取得发票后,进行费用摊销,并按照费用归属部门计入对应科目,以预付企业办公楼房租为例,分录为: 借:管理费用等 贷:长期待摊费用拓展资料:一,
收到房租租金发票如何做账
?1.收到发票时借:长期待摊费用-...
房租
减免只收到红字
发票未收到
款
如何做账
?
答:
1、按红字
发票
先挂账:借:管理费用-租赁费 红字 (或经营费用,按用途确定)贷:其他应
付款
XXX 红字 2、下次
支付房租
时:按开来的蓝字发票继续挂账:借:管理费用-租赁费 蓝字 贷:其他应付款 XXX 蓝字 3、按其他应付款的 差额
付款
借:其他应付款 XXX 蓝字差额 贷:现金(...
房租
费
发票
来了,
怎么
做会计分录?
答:
房租
费
发票
来了,说明你是承租方,承租方会计分录 借:管理费用(销售费用、制造费用等科目)~租赁费 借:应交税费~应交增值税(进项税额)贷:银行存款(预付账款、其他应
付款
等科目)
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