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审计的案例分析题
审计案例分析题
答:
1.根据描述,助理
审计
人员将向被审计单位ABC公司索要的应收账龄
分析
表直接当成了审计工作底稿。在这种情况下,李某某应当意识到助理审计人员可能没有进行适当的审计程序和工作,导致将应收账龄分析表直接当成审计工作底稿。这张工作底稿应具有以下内容:(1)审计程序的执行记录:工作底稿应当包含助理审计人员执...
审计
学
案例分析
答:
案例
一
分析
:财政部《关于国有企业清产核资中土地估价有关财务处理问题的通知》[财工字(1995)108号]规定:企业土地估价应按照国家规定的范围,在弄清权属、界线和面积等基本情况的基础上,依据国家统一的土地估价技术标准进行,并按规定程序予以确认、批复;对于企业过去已作为固定资产单独入账的土地,估价后,应按确认、批复...
审计
学
案例分析题
答:
报表、帐簿、凭证核算和数据转换质量需要关注。风险评估程序重要性在于通过评估将
审计
对象存在的问题从整体和具体两个层面有了比较科学的全面的认识和确定,为审计目的实现打好了前进基础。
注册会计师全国考试《
审计
》
案例分析
(二)
答:
案例
一:注册会计师张军
审计
a公司的销售收入时,发现a公司与子公司合作开发的光华家园3#、12#楼已开发完毕,且已通过建筑工程核验,a公司就上述楼盘的部分房屋已与购买业主签订了销售合同,合同约定金额为人民币16000万元,且收到部分售房款计人民币10000万元,但尚未办理完毕业主入住手续。a公司的账务处理已确认销售收入10000...
审计案例分析
答:
(1) T公司被指控侵犯了某项专利权,要求支付使用费和赔偿损失,共计人民币250万元,此案正在审理中 答:应向被
审计
单位的律师函证,取得律师的专业意见,对该诉讼案件的损失作出最佳估计。如果能够取得合理估计损失,应调整企业财务报表,按合理金额确认一项预计负债。否则,要在会计报表附注中作出详细...
审计案例分析
答:
1.事项1(1)内部控制存在的缺陷:"材料采购由仓库提出书面申请又采购的材料到货时,由仓库保管人员林某和赖某共同负责验收入库;又期末的盘点由仓库保管人员林某和赖某共同负责进行"。简要说明理由:根据国际
审计
原则:申请采购、验收和盘点不可由同一人或同一组人员负责.(2)设备采购"由采购部门确定需要量...
审计
师考试审计理论与实务
案例分析题
6
答:
案例
一 (一)资料 2004年3月,某市
审计
局派出审计组对某重点国有企业2003年度财务收支进行审计。有关审计情况和资料如下:1.由于市场竞争激烈,近年来该企业利润受市场影响波动较大。2.审计组调查该企业的内部控制情况后,认为内部控制较为健全合理,准备依赖内部控制进行审计,并据此将控制风险评估为低水平...
2022
审计
硕士典型
案例分析
:编制审计报告
答:
1.
审计
过程中发现的需要调减利润400万元的调整事项。鸿图公司已做调整。2.A公司诉讼鸿图公司的某赔偿案,经长达一年半的审理,已于20X4年1月15日宣告结束,鸿图公司被判决赔偿450万元。鸿图公司拒绝在20X2年度会计报表中反映。3.鸿图公司对其下属的各子公司除按股分红以外,还按公司合同规定,要求各子...
2018年
审计
师考试
案例分析题
三
答:
以下是对2018年审计师考试
案例分析题
三的内容进行修改润色后的结果:1. 审计与其他经济监督活动的主要区别在于其( )。- A. 独立性 - B. 广泛性 - C. 权威性 - D. 公正性 - 【正确答案】:A 2.
审计的
基本职能是( )。- A. 经济司法 - B. 经济监督 - C. 经济鉴证 - D. 经济评价 ...
审计
学
案例分析题
求解
答:
1,会。该收费属于或有收费,将因自身利益对独立性产生非常严重的不利影响,导致没有防范措施。2,不会。因为按照正常的借款程序和条件,向银行等类似金融机构等
审计
客户取得贷款或尤其担保,不会对独立性产生不利影响。3,会。会计师事务所合伙人A兼任审计客户的独立董事,将因自我评价和自身利益,对...
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