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固定资产怎么月结
用友t6
固定资产
月末
如何
结账
答:
自动计提折旧并转入总账系统后,在
固定资产
系统中有一个月末结账下拉菜单,选择结账月度进行
月结
。
用友软件中新建帐时无
固定资产
发生,
怎样
才能让固定资产模块
月结
...
答:
登陆
固定资产
在“工具”菜单里,有个重新初始化帐套 点后即可将固定资产回复到未使用的状态 以后不要登陆固定资产,登陆既视为启用固定资产
手工帐的增值税明细账和
固定资产
明细账结账
怎么
划线啊
答:
增值税明细账同普通的三栏式明细账一样,月结通栏画单红线,年结通栏划双红线
。固定资产明细账,一般采用固定资产卡片形式,不需要专门办理结账、如果采用的是三栏式账本,则月结通栏画单红线,但固定资产等实物资产账本不需要办理年结,也不用每年更换账本。
会计每月
月结
的具体步骤是什么?具体
怎么
做?
答:
sap成本
月结
的具体步骤是什么 步聚 操作内容 1 关闭待结期间物料帐,并开启下一期间物料帐 2 开启下一个会计期间财务帐 3 确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等 4
固定资产
折旧执行 5 本月评估汇率及下月记帐汇率维护 6 GR/IR重分类 7 外币汇率评估 8 维护各成本中心实际统计指标...
用友启用
固定资产
模块后,没有入资产当月
怎么
结账
答:
没有卡片是不能计提折旧,也就是不能结账
。所以只能取消启用固定资产模块。
用友软件 核算模块期初记账,步骤是什么 。
固定资产怎么
结转上年...
答:
1、存货期初记账:有数据的话分仓库录入数量、金额、存货科目后点击记账;期初数为零的话直接记账。2、
固定资产
结转:首先上一年度12月要
月结
,帐套主管以上一年度登陆系统管理建立下一年的年度帐,然后帐套主管以新建年度登陆系统管理,选择结转固定资产数据。
固定资产
明细账薄需要每个
月结
出本月合计,本年累计吗?
答:
固定资产
明细账薄不要结出本月合计,只要本年累计 固定资产明细帐页会计商店有买,它的格式里包含有日期、固定资产原值、数量、残值率;折旧借方、贷方、余额;原价减折旧后的净值。我们对该明细帐页,折旧余额及固定资产净值不是本月合计,而是应该登记自该项固定资产计提折旧第一个月至本月累计数。
如何
登记
固定资产
明细账?
答:
一类
固定资产
按照顺序放在一起,但一页只能登记一个固定资产,每月按照凭证登记,按照原值(只在发生时记录)、计提的折旧(折旧按月计提)、每
月结
出净值(余额),不用像银行存款账那样写
月结
(单独占一行)。原值(为借方科目,类似现金):增加记入借方,减少记入贷方,发生时结出余额,没有发生,不记...
固定资产
明细账记账时需要每月
月结
吗
答:
不用
月结
把余额写上 就行
固定资产
明细账 是多栏式的 每一行 本身 就有 累计数 原值 计提折旧 都有累计数 每月把净值填好就行 年底 把累计数 及净值 结转下年就行
财务软件用友U8记帐凭证
如何
进行
月结
答:
1、在用友财务软件中选择记账窗口,将当月的凭证进行记账以后回车确定。2、这个时候需要转账生成,点击期间损益结转以实现这一点并回车确定。3、下一步进入对账的操作,需要核对出正确的对账结果,这样的话就可以了。4、为了处理凭证的结账问题,在这里选择所要结账的月份并按照提示完成即可。
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