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印花税所属期错了
印花税所属期
填
错了
好几期,怎么处理?
答:
1.如果您在申报期(比如10月份)内发现了
错误
,您可以向您的主管税务机关申请更正。如果8月份的
印花税
还未进行申报,您可以在10月份的申报中进行补报,并更正
所属期
为8月份。2.如果您已经错过了申报期(比如10月份),那么您需要先查询您的电子税务局是否可以更正,如果可以,您需要进入电子税务局,选择“...
印花税
税款
所属期
不正确怎么更正
答:
去税务局大厅改。税款所属期起和止填错了,需要提供一份正确的申报表,去税局大厅做更正
。印花税是对经济活动和经济交往中订立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。
印花税所属期错了
怎么办
答:
1,印花税所属期报错了已经申报并缴费可以怎么更正 你好,
如果已经扣款,需要去税务大厅修改申报表
2,我是印花税税款所属期选错了怎么办啊已经缴款 可以通过更正申报,多缴税款走申请退税或抵减下期缴纳税款。多缴税款在发现三年内可以申请退税 3,印花税申报错误怎么办本来该收一个月的我弄成了一个...
印花税
如何更正申报
答:
在电子税务局点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【按期应申报】—【财产和行为税合并申报】,选择【税源采集】,打开
印花税
税源采集,先点击【按次申报】,再点击【新增按次申报税源】(如果明细很多,也可以下载导入模板)。税源采集完成后点击【跳转申报】—勾选印花税—点击最下方的【申报】,核...
印花税
税款
所属期
不正确怎么更正
答:
图示指引点击【申报清册】-【按期应申报】-【财产和行为税合并申报】;第四步:进入【财产和行为税申报查询维护】;找到相应的纳税申报表,点击“更正”,弹窗勾选
印花税
,点击“更正”/ “计税”/ “保存”。如需更正逾期申报数据需到主管税务机关上门办理。
我是
印花税
税款
所属期
选
错了
,怎么办啊,已经缴款?
答:
可以通过更正申报,多缴税款走申请退税或抵减下期缴纳税款。多缴税款在发现三年内可以申请退税
印花税
申报
错了
可以更正申报吗
答:
印花税
申报
错误
可以重新申报。是当月征期内:没有扣款可以作废后重新申报,要是扣款的话使用更正。另外印花税在有的地区是可以重复申报,要是是少报的可以再申报。不是征期或是跨月的,先试试电子税局是否可以更正,不能更正的,去大厅人工更正。要是退税的,建议去大厅办理,这样是抵扣是退比较清晰。
印花税所属期
报错了,已经申报并缴费,可以怎么更正
答:
你好,如果已经扣款,需要去税务大厅修改申报表
老师 我昨天申报 今天已经扣款的
印花税 所属
日期应该是2.1–2.28 日...
答:
您好:
印花税
的
所属期
的要求不是太严格,只要是发生在一个会计年度的印花税在所发生的会计年度缴纳就可以,没有太严格的规定。针对这个情况咨询一下专管员,更权威。
税款已交了发现
所属期
不对
答:
会造成在申报期进行增值
税
申报时,已经预缴的增值税不能自动带入申报表中。可以带上完税凭证、单位公章、经办人身份证、单位营业执照去预缴地税务大厅,更正填写
错误
的申报表,然后选择正确的
所属期
申报。法律依据:《中华人民共和国税收征收管理法》第三十条扣缴义务人依照法律、行政法规的规定履行代扣、...
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