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内部审计案例分析题及答案
审计案例分析题
答:
1.根据描述,助理
审计
人员将向被审计单位ABC公司索要的应收账龄
分析
表直接当成了审计工作底稿。在这种情况下,李某某应当意识到助理审计人员可能没有进行适当的审计程序和工作,导致将应收账龄分析表直接当成审计工作底稿。这张工作底稿应具有以下内容:(1)审计程序的执行记录:工作底稿应当包含助理审计人员执...
2018年
审计
师考试
案例分析题
三
答:
- 【正确
答案
】:C 7. 审计机关对审计工作底稿进行复核时,不包括( )。- A. 项目负责人 - B. 部门负责人 - C. 专职复核人员 - D. 被审计单位
内部审计
人员 - 【正确答案】:D 8. ( )是保护企业财产安全完整的一种内部控制措施。- A. 经济效益控制 - B. 业务程序控制 - C. 财产管理...
审计案例分析
?
答:
内部审计案例分析
及其
答案
案例分析一 一、发现的问题 1、A公司财务核算没有真实反映其经营成果,存在虚假核算情况。具体如下:(1)明显已经收不回的应收账款200万元,仍在挂账中,没有核销。(2)已经收回的被核销的应收账款,没有入帐内核算。(3)虚列收入4000万元。(4)存货毁损100万元,没有在账内...
两道
审计案例分析题
在线等
答:
第一
题答案
如下:(1)重要性水平金额为25万元。原因:25000*0.1%=25 35000*0.2%=70 2700*1%=27 根据谨慎性原则,应该选取三者中的最小数。(2)重要性水平与
审计
风险存在反向关系。重要水平越高,面临的审计风险越低;重要性水平越低,审计风险越高。如果重要性水平是70万元,则意味着低于70...
审计案例分析
答:
(1) T公司被指控侵犯了某项专利权,要求支付使用费和赔偿损失,共计人民币250万元,此案正在审理中 答:应向被
审计
单位的律师函证,取得律师的专业意见,对该诉讼案件的损失作出最佳估计。如果能够取得合理估计损失,应调整企业财务报表,按合理金额确认一项预计负债。否则,要在会计报表附注中作出详细...
求解答一道
审计
学的
案例分析题
答:
审计
学
案例分析
可以从以下几个方面出发:1、纳税 审计体现了公司纳税的过程。税务结构在审计中得到了适当的组织,其中账户以显着的方式吸引了投资者和商人来缴纳税款。2、提高效率 审计可以提高组织以及员工的效率。审计实践也提高了员工的技能。因此,由于审计原则的准确性,它在组织内带来了更多训练有素和...
审计
学
案例分析
答:
审计
学
案例分析
(一)案例线索及分析 案例一:注册会计师张刚审计新兴公司2001年度会计报表时,了解到该公司2001年3月1日购买某项专有技术,支付价款240万元,根据相关法律规定,该项无形资产的有效使用年
求解一道
审计案例分析题
,急!!!
答:
我是楼主来的,因为字数受限制,所以现在来补充
题目
:题目:ABC会计师事务所A和B注册会计师接受委派,对甲上市公司(以下简称甲公司)2004年度会计报表进行
审计
。甲公司尚未采用计算机记账。A和B注册会计师于2004年11月1日至7日对甲公司的
内部
控制制度进行了解和测试,并在相关审计工作底稿中记录了了解和...
审计
学
案例分析题
求解
答:
1.会。该收费属于或有收费,将因自身利益对独立性产生非常严重的不利影响,导致没有防范措施。2.不会。因为按照正常的借款程序和条件,向银行等类似金融机构等
审计
客户取得贷款或尤其担保,不会对独立性产生不利影响。3.会。会计师事务所合伙人A兼任审计客户的独立董事,将因自我评价和自身利益,对独立...
内行进!注会
审计案例分析题
:
答:
内部审计
部门形同虚设,会计信息的可靠性将存在问题;与竞争对手的诉讼将使其持续经营能力面临威胁;前三年的总体收益率下降,非经营活动收益率反而上升,说明企业经营活动收益率下降迅速,但是2007年未经审计的财务报表却显示经营活动收益率大幅上扬,重大错报风险较高等。(2)甲公司财务报表可能存在重大错报的...
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