88问答网
所有问题
当前搜索:
其他应收款怎么结转本年利润
其他应收款
月底
怎么
结账?
答:
1、将此账号上月银行存款调节表中银行已收企业未收、银行已付企业未付这二项内的每一笔在本月银行日记账中找到并勾销,同时在上月银行存款调节表上写上这些笔在本月的凭证号。注意:银行已收企业未收、银行已付企业未付下的每笔正常在本月初都可以在银行拿到回单,不可能超过一个月以上,如没有写上凭证号的要去...
其他应收款
老板能直接转
本年利润
吗
怎么
做账?
答:
不能转本年利润
,其他应收款要么拿费用票回来冲,要么收回钱
其他应收款
不能收回账务处理
答:
其他应收款
收不回来需要核销,通过待处理资产损溢—待处理流动资产损溢进行处理,具体的分录:借:待处理资产损溢-待处理流动资产损溢 贷:其他应收款 1、批准后:借:营业外支出 贷:待处理资产损溢-待处理流动资产损溢 2、
结转
损益:借:
本年利润
贷:营业外支出 其他应收款的相关要求规定:1、除结账...
结转损益类账户金额转到本年利润
答:
1,
结转损益类账户金额转到本年利润应收账款不需要结转,如果应收账款年末出现贷方余额就应当结转到应付账款
。实收资本不需要结转,财务费用、营业外支出年末结转到本年利润帐户,其他应收款也不需要结转,也要看它余额在借方还是在贷方,如果在贷方就转到其他应付款帐户。2,本科目核算企业当期实现的净利润...
借业务活动成本贷
其他应收款怎么结转
?
答:
这个分录严格来说肯定是有问题的,
应收
项目通常对应的是收入类,而你列的是成本,如果是科目用错也就那样了,成本类的,如果利润表采取的是账结法,则期末应将成本科目余额转入
本年利润
。
月末,应付工资,
其他应收款
,应交税金需要
结转
到
本年利润
吗
答:
资产、负债类科目不涉及
结转本年利润
损益类科目才需要结转 如果你的应交税金出现借方余额,可能是你只缴税而未计提营业税金及附加或管理费用导致,要结平应做账务处理为 借:营业税金及附加 管理费用 贷:应交税费 这样就可以了,应交税费结平,费用类科目月末结转至本年利润 ...
关于年末
结转本年利润
答:
根据
结转
之前科目余额表的
本年利润
科目的期末余额做结转分录:借:本年利润,贷:利润分配——未分配利润。 (或相反分录)温馨提示:以上内容仅供参考。应答时间:2022-02-09,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
收不回来的
其他应收款怎么
处理?会计分录应该怎么做?
答:
1、核销
其他应收款
,如果数额较大,要向主管所得税的机关报告批准,如果数额较小,经过单位领导批准即可 核销其他应收款批准前的会计分录 借:待处理资产损益-待处理流动资产损益 贷:其他应收款 2、批准后 借:营业外支出 贷:待处理资产损益-待处理流动资产损益 3、
结转
损益 借:
本年利润
贷:营业...
...应收账款”、“
其他应收款
”期末
结转
在
本年利润
吗
答:
“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”、“应收账款”、“
其他应收款
”不需要
结转
在
本年利润
。
去年有一笔款项应计入
其他应收款
,误计入费用,请问
如何
调账,调账后去 ...
答:
年有一笔款项应计入
其他应收款
,误计入费用,请问如何调账,调账后去年
本年利润
科目仍为亏损如何做分录:1调账 借:其他应收款 贷:以前年度损益调整 应交税费---应交所得税 2
结转
借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 你的分录基本正确。这里不要使用红字分录。不要受人误导。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
其他应收款用结转本年利润吗
其他应付款结转本年利润吗
其他应收款怎么结转营业收入
其他应收款年底怎么结转
其他应收款怎么结转本期损益
其他应收款转本年利润
应收账款结转本年利润吗
其他应收款计入本年利润吗
其他应收款会影响本年利润吗