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上年多做了收入
上一年度收入多
计怎么办
答:
1. 对于
上一年度多
计的营业
收入
,在今年的账务处理中,首先需要在“以前年度损益调整”科目中借记营业收入,同时借记“应交税费--应交增值税(销项税额)”科目,贷记“应收账款”科目。2. 接着,在“应交税费--企业所得税”科目中借记,贷记“以前年度损益调整”科目。3. 然后,在“利润分配--未分...
以前年度多计
收入
怎么处理
答:
以前年度多计收入怎么处理1、
上年
度
的收入
,调整时,应该通过"以前年度损益调整"科目.2、帐务处理(1)调整时借:以前年度损益调整贷:应收账款--XX公司贷:应交税进--增值税(销项税额)(2)结转时借:利润分配--未分配利润贷:以前年度损益调整以前年度损益调整怎么做分录?企业调整增加以前年度利润或减少以前...
上年多
计主营业务
收入
怎么调整?怎么调整利润表
答:
1、如果是实际操作,税法规定销售退回冲减退回当期
收入
和成本,你跨年了,不知道红字发票过期了没,一般是180天。借:主营业务收入 应交税金 贷:应收账款 借:库存商品 贷:主营业务成本 2、如果是一道会计处理题,你需要做调整期初利润,当实际操作我们一般不会这么做 借:未分配利润(利润调整)贷...
上年的
主营业务
收入多
记了,今年怎么冲回啊
答:
借:以前年度损益调整(原主营业务
收入
)42500 贷:应收账款 42500 多记成本也一样做相反分录,然后将“以前年度损益调整”科目结转到“利润分配——未分配利润”科目。
上年多
计
收入
本年怎么调整
答:
如果在2010年1月份调整,调整分录:(1)调整
上年
多记
收入
借:以前年度损益调整 3000 贷:现金 3000 (2)结转时 借:利润分配--未分配利润 3000 贷:以前年度损益调整 3000
上年多
记暂估
收入
本年怎么做分录调回来? 上年分录: 借:预收帐款 83000...
答:
你好:
上年
账务调整 1、借:预收帐款 830000(红字)应收账款 370000(红字)贷:以前年度损益调整 1200000(红字)2、借:利润分配 1200000(红字)贷:以前年度损益调整 1200000 3、借:以前年度损益调整 1080000(红字)贷: 应付账款--预估应付 1014420(红字)贷: 应交税金--营业税 65580(...
请教一个问题,去年
做收入
多入了4000,销项税少计提了4000,能在今年调整...
答:
年末所得税费用多计提了汇算清缴后冲回,会计处理如下:1、如果金额较大,需要调整
上年
数的:借:年初未分配利润(红字)贷:应交税费(红字)2、如果金额不大,计入当期:借:所得税费用(红字)贷:应交税费(红字)注:分录错误就原路冲回 3、汇算清缴退回所得税会计分录:借:银行存款 贷:应交税费...
上年
12月营业外
收入多
记2000元,下年一月怎么冲回
答:
这个是已经跨年度的账务了,需要通过以前年度损益调整科目调整。1)调整分录像 借:其他应收款-2000 贷:以前年度损益调整-2000 2)结转 借:以前年度损益调整-2000 贷:利润分配-未分配利润-2000
上年
最后一月
的收入
多记了 利润分配多算了 今年怎么处理?
答:
上年
最后一月
的收入
多记了 利润分配多算了 今年怎么处理:1、金额不大,可以在今年做销售退回,冲减收入 2、金额较大的,通过以前年度损益调整科目来调整处理 借:前年度损益调整 应交税费--应交所得税 贷:预收账款了(或相关科目)借:利润分配---未分配利润 贷:前年度损益调整 同时调整利润分配...
去年
收入
做错,今天怎么调整?
答:
去年
收入
做错,今天怎么调整?因为已经跨年了,做和原来相反分录的凭证来调整,涉及到损益类账户的科目用以前年度损益调整科目来代替.如:借:以前年度损益调整(原主营业务收入)贷:应收账款 多记成本也一样做相反分录,然后将"以前年度损益调整"科目结转到"利润分配--未分配利润"科目.发现以前年度的错账要怎么...
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